streda, 13.05.2026, Servác 11.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2017212 1.12.2017 Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018110 2.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018123 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018132 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018142 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018153 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 / 2018 27.6.2018 Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany TuCon, a.s. 44802030  176 362,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 02411 25.5.2011 Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 AAENERGO s.r.o. 44845448  1 931,93 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/315 6.1.2025 defibrilátor s príslušenstvom K & M MEDIA s. r. o. 44879806  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/006 8.1.2026 Defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  51,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/008 19.1.2026 Defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  51,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/009 21.1.2026 Dobropis - defibrilačné elektródy K&M Media s.r.o. 44879806  -51,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20189 18.7.2018 Zber a zhodnotenie odpadu. TextilEco a.s. organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 6.5.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s., organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 19.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s., organizačná zložka 44882033   
Detail Faktúra došlá 190000650 1.3.2019 Tonery DRUCKER , s.r.o. 44925417  186,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001976 19.6.2019 Toner DRUCKER , s.r.o. 44925417  25,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 13036 31.10.2013 Odvoz hliny Boris Križák BOBOtrans 44932235  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15017 22.6.2015 Preprava Boris Križák BOBOtrans 44932235  111,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 15036 16.10.2015 Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo Boris Križák BOBOtrans 44932235  144,00 EUR