| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.5.2011 |
Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 1/2010 |
29.9.2010 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
420 817,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2011 |
12.5.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
93 164,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2011 |
17.6.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
124 699,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
2.8.2011 |
Úprava celkovej ceny diela |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
424 353,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
100 825,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
69 900,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2011 |
23.11.2011 |
Revitalizácia centzra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
33 112,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5874/2012 |
6.2.2012 |
Zmluva o dielo |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201201009 |
6.2.2012 |
Dodávka a montáž kľučiek BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5504/2014 |
19.6.2014 |
Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201406009 |
19.6.2014 |
Dodávka a montáž skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8987/2017 |
13.10.2017 |
Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201710016 |
31.10.2017 |
Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140740311 |
28.3.2011 |
Rozbor pitnej vody - vodný zdroj |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |