Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2020073 30.9.2020 Ročný servis plynového kotla - ZS Martin Kopún - Plynoterm 32784384  42,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200 74 30.9.2020 Ročný servis plynového kotla - KD Martin Kopún - Plynoterm 32784384  288,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020075 30.9.2020 Ročný servis plynového kotla - OcU Martin Kopún - Plynoterm 32784384  188,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021064 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad Martin Kopún Plynoterm 32784384  307,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  210,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 063 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  41,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021070 4.10.2021 Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa Martin Kopún Plynoterm 32784384  104,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022093 28.9.2022 Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022095 28.9.2022 Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022096 28.9.2022 Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  201,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023084 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad Martin Kopún Plynoterm 32784384  184,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023083 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD Martin Kopún Plynoterm 32784384  101,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023082 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  62,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023085 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  227,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/320 6.1.2025 oprava plyn. kotla obec úrad knižnica Martin Kopún Plynoterm 32784384  112,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/090 11.7.2022 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva Ľuboš Čeliga 32840063  42,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/143 9.11.2022 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 Ľuboš Čeliga 32840063  70,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/096 7.7.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 Ľuboš Čeliga 32840063  92,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/174 21.12.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 Ľuboš Čeliga 32840063  135,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/094 8.8.2024 relácia v rozhlase, daň za trhové miesto Ľuboš Čeliga 32840063  162,00 EUR 
Nastavenia cookies