| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020107 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020108 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020109 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020110 |
9.1.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020113 |
17.1.2020 |
Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020114 |
7.2.2020 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020115 |
7.2.2020 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020116 |
7.2.2020 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020117 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020118 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020119 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020120 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020121 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020122 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020123 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020124 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020125 |
7.2.2020 |
Nájom, energie a služby 2/2020 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |