Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015203 | 15.4.2015 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 | KURSALON TEPLICE s.r.o. | 48051772 | 611,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 14.12.2015 | Prenájom KD - Mikuláš | P&M Hevis, s.r.o. | 46123377 | 518,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 14.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015207 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2014 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2015 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015209 | 4.1.2016 | Nájomné za nebytové priestory ZS za II.polrok 2015 | MUDR. Hendrichová Lívia | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015210 | 4.1.2016 | Prenájom kD - firemný večierok dňa 18.12.2015 | TONAS s.r.o. | 36340936 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152129 | 30.1.2015 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152183 | 10.3.2015 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015340 | 7.1.2016 | Oprava VO | Durdik Dušan DD | 32776993 | 404,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015502 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015503 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015504 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015505 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 -kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015506 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015507 | 1.6.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 5.3.2015 | Pohrebné služby - prenájom DS zomrelý Ján Fandl Bratislava | Fandlová Ľudmila | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 27.11.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |