| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361536 |
19.1.2023 |
El. energia verejné osvetlenie Žľab preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-71,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299973 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Žľab vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 378,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592076707 |
7.10.2021 |
El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7731608357 |
7.9.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672382981 |
10.11.2022 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7585666209 |
23.3.2023 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/021 |
18.2.2026 |
El. energia za zariadenie na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
125,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240209186 |
12.1.2024 |
El. energia zberný dvor vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
311,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/389 |
14.3.2025 |
el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299974 |
15.1.2024 |
El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
324,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/383 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
79,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/382 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Korytné - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/108 |
8.8.2023 |
El. energia, plyn 2023 08 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7562500271 |
8.4.2022 |
El. energie BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7562500375 |
8.4.2022 |
El. energie BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7711731312 |
11.7.2022 |
El. energie BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8106334897 |
23.3.2023 |
El. energie BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/246 |
7.2.2019 |
El. práce - verené osvetlenie |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
38,06 EUR |