| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102026050 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160578318 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
422,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010435182 |
18.2.2013 |
Dodávka a distribúcia energie (VO) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
4 266,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170319 |
3.10.2017 |
Dodávka a inštalácia kuchynských liniek vyrobených na mieru do KD Podolie |
TILIA, v.o.s. |
34115668 |
2 106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220387 |
16.9.2022 |
Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
105,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
26.7.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 656,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201201009 |
6.2.2012 |
Dodávka a montáž kľučiek BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220107 |
8.4.2022 |
Dodávka a montáž okien záhradníctvo |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210284 |
17.6.2021 |
Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201710016 |
31.10.2017 |
Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106 |
7.4.2021 |
Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD |
Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. |
47421894 |
3 052,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201406009 |
19.6.2014 |
Dodávka a montáž skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/394 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/392 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
270,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/391 |
7.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - nehnuteľnosť č. 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/404 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
599,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/402 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 098,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/396 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Požiarna zbrojnica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
250,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/399 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/405 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
517,25 EUR |