| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/274 |
18.12.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/053 |
27.3.2024 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/214 |
8.8.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/028 |
13.2.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129231225 |
10.11.2023 |
Elektronické evidovanie nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1 832,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023058 |
26.9.2023 |
Energetický certifikát budovy Materskej školy |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/135 |
2.10.2023 |
Energie 2023 10 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/120 |
12.9.2023 |
Energie a služby 2023 09 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/164 |
6.12.2023 |
Energie a služby 2023 12 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/027 |
10.3.2025 |
energie KD |
Základná organizácia Slovenský zväz včelárov |
1783490020 |
29,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/159 |
13.12.2022 |
Energie, poškodený inventár, obrusy |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010018 |
8.3.2023 |
ESET |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
338,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100902011 |
14.3.2019 |
ESET antivírový program |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
187,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/10 |
25.4.2017 |
Externý manažment pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov". |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
13 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2022 |
21.2.2022 |
Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087503 |
4.9.2017 |
Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) |
TVK, a.s. |
36302724 |
93,42 EUR |