| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020010 |
26.2.2020 |
Úprava prístupovej cesty Podolie kopanice k rodinným domom s.č. 911 a 912 |
Vladimír Černák VEA |
34548971 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140029 |
5.5.2014 |
Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
273,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
4.6.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
17.7.2019 |
Úprava plochy pri miniatúrach |
I & B s.r.o. |
46604588 |
20 591,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101212002 |
28.1.2013 |
Úprava plôch - Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/143 |
22.7.2024 |
úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
Branislav Múčka |
55044620 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254 |
21.8.2012 |
Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
1 638,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130085 |
4.12.2013 |
Úprava krajnice korytné zastávka, pálenica, JEDNOTA, úprava terénu - spadnutá lipa, zberný... |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
237,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/02/2022 |
19.1.2022 |
Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme |
11.10.2021 |
Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 |
11.10.2021 |
Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/243 |
26.9.2024 |
Úprava cesty Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23603017 |
15.5.2023 |
Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
2.8.2011 |
Úprava celkovej ceny diela |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
424 353,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/004 |
31.5.2024 |
úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800079 |
16.1.2018 |
Upratovacie náradie |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160269 |
13.1.2016 |
Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150276 |
8.1.2015 |
Upgrade na rok 2015 |
SOMI Trenčín s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140275 |
8.1.2014 |
Upgrade na rok 2014, HOT LINE 2014 - program SOMI Trenčín (mzdy) |
SOMI Trenčín , s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110288 |
7.1.2011 |
Upgrade na rok 2011 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |