| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0102014 |
11.2.2014 |
Výmena čelného skla Berlingo |
Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo |
45539723 |
422,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017133, |
25.7.2017 |
Výmena čelného skla - Peugeot |
Autosklo MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
13.8.2019 |
Výkup železa Fe27 |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
285,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018113 |
2.5.2018 |
Výkup železa |
ŽP EKO Qelet a.s. |
36421120 |
323,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019231 |
16.10.2019 |
Výkup elektro a železa |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
1 999,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170045 |
4.10.2017 |
Výkopové práce bagrom a odvoz sutiny |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160038 |
5.10.2016 |
Výkopové práce - vodovod v ZŠ s MŠ Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150042 |
16.12.2015 |
Výkopové práce - čistenie potoka |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17600010 |
19.5.2017 |
Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36234141 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2013 |
10.6.2014 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2012 |
3.12.2013 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2012 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201759 |
18.10.2017 |
Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
10 770,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000028 |
30.7.2014 |
Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
888,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020080072 |
4.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019060021 |
3.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020050018 |
11.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019050005 |
2.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020040023 |
1.4.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |