|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7220669581 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE garáže od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200718518 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220669580 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-22,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7130982063 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - ZS od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
137,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7141446503 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - VO žľab od 1.1.2020 do 30.9.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-972,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7121754987 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - VO kopanice od 1.1.2020 do 30.9.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-760,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230635010 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-141,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7160659741 |
11.2.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-30,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7161239381 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - Predajňa č.140, DS, zvonica korytné, kino, garáže, RD 409, zvonica... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-580,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7130982064 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010574128 |
16.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OcÚ + KD od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 053,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7270007475 |
18.8.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - Markvet |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-12,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7130823230 |
13.1.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - čerpadlo Pribinova ul. č. 361 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7190604450 |
13.1.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A,B, zvonica kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
7,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7180758658 |
13.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A, B, zvonica kopanice, kino, PZ, DS, od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-160,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7111165987 |
11.2.2014 |
Vyúčtovacia FA EE - VO č.435 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-252,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
15.12.2016 |
Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
737,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2014 |
11.2.2014 |
Vytýčenie a vytyčovací náčrt hranice medzi parcelami č.2127/1, 2128-2126 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
157,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127943 08U01 |
30.7.2018 |
Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ĆOV Piešťany |
Enviromentálny fond |
30796491 |
223 913,92 EUR |