Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 559,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 22.12.2017 | Zapožičanie návlekov | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017221 | 28.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 | CULTURA, o.z. | 50382136 | 625,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017222 | 2.1.2018 | Prenájom KD - kar | Straka Jaroslav | 65,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017227 | 12.5.2017 | Nedoplatok EE - KD 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017246 | 31.8.2017 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 216,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201727 | 15.6.2017 | Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí | Stinex s.r.o. | 36295370 | 239 869,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017279 | 28.12.2017 | Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou | DD Durdík Dušan | 32776993 | 703,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201730 | 30.11.2017 | Čistenie opony na javisku v KD | Ondrej Pacek | 47733195 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201759 | 18.10.2017 | Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava | Stinex s.r.o. | 36295370 | 10 770,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201760 | 18.10.2017 | Prestavba a prístavba Domu smútku - práce naviac | Stinex s.r.o. | 36295370 | 28 700,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201773 | 12.12.2017 | Oprava strechy na kaplnke | Stinex s.r.o. | 36295370 | 3 591,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20179 | 5.10.2020 | Služby BOZP za 3. štvrťrok 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 001 | 3.1.2018 | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie | PARCELA - Miroslav Dobiáš | 331654041 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 002 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 005 | 14.3.2018 | Obedy 2/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 156,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 008 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 267,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 011 | 4.5.2018 | Obedy 4/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 166,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 029 | 11.4.2018 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 059 | 3.5.2018 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 139,28 EUR |