pondelok, 04.05.2026, Florián 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7230100783 24.10.2023 Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/056 27.3.2024 aktualizácia rozhlas Kopanice MK hlas s. r. o. 45352305  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/206 8.8.2024 dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky Bc. Patrícia Lapošová 54485461  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/233 26.9.2024 Potvrdenie k auditu 2023 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/12/2024 26.9.2024 Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia nízkeho napätia Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2024/021 28.11.2024 Nájom domu smútku - úmrtie p. Antona Toráka Torák Dušan   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/264 18.12.2024 podperné body na elektrické vedenie Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/313 6.1.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/077 19.3.2025 vypracovanie rozpočtu - oprava učebne Bc. Patrícia Lapošová 54485461  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/130 23.5.2025 poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/345 28.11.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2024/008 18.12.2024 materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov Royaldom, s.r.o. 44590270  50,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 217087649 4.9.2017 Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 TVK, a.s. 36302724  50,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/100 14.4.2025 stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  50,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 24.4.2013 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  50,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/087 31.5.2024 stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  50,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 18.6.2015 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  50,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121000494 17.7.2012 Stuha vencová KVETA, s.r.o. 36326844  50,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 19052022 13.1.2023 Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,35 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/356 14.3.2025 poplatok Prima banka za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,35 EUR