|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/120 |
12.9.2023 |
Energie a služby 2023 09 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/164 |
6.12.2023 |
Energie a služby 2023 12 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/027 |
10.3.2025 |
energie KD |
Základná organizácia Slovenský zväz včelárov |
1783490020 |
29,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/159 |
13.12.2022 |
Energie, poškodený inventár, obrusy |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
317,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023010018 |
8.3.2023 |
ESET |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
338,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100902011 |
14.3.2019 |
ESET antivírový program |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
187,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/10 |
25.4.2017 |
Externý manažment pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov". |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
13 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2022 |
21.2.2022 |
Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
10 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217087503 |
4.9.2017 |
Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) |
TVK, a.s. |
36302724 |
93,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532279327 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, garáže, predajňa č. 140, zvonica kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532279471 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - prečerpávačky Podolie 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532279328 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - VO kopanice 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532279457 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - VO žľab 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532279473 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE- prečerpávačky Očkov 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7459018967 |
7.2.2017 |
Faktúra za elektrinu - DS, Kino, Čerpadlo, PZ, garáže, RD 409, BD 526/A,B, OcÚ, KD - 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 272,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7459018968 |
7.2.2017 |
Faktúra za elektrinu - VO kopanice 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
319,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7591250665 |
6.6.2019 |
Faktúra za plyn 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 074,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3419199767 |
28.8.2017 |
Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,78 EUR |