Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/11/2025 5.9.2025 Úverová zmluva č. 374571-2025 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  300 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/12/2025 5.9.2025 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Faktúra došlá FDN/2025/127 16.5.2025 poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019-2021 23.1.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá 6470002453 26.1.2011 Tlačivá - matrika Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  50,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012018 2.4.2012 Prenájom KD SOŠ 00893111  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3372052 30.11.2020 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00982420  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23VF30624 11.8.2023 Nožnice na živé ploty OSCOM TRADING s.r.o. 03336093  144,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 220106129 21.12.2022 Hygienické potreby pre kultúrny dom Liveinshop s. r. o. 08657696  56,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 230101875 16.5.2023 Hyg. potreby Liveinshop s. r. o. 08657696  56,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/128 22.7.2024 hygienické potreby pre kultúrny dom Liveinshop s. r. o. 08657696  77,37 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/326 6.1.2025 hygienické potreby do kult. domu Liveinshop s. r. o. 08657696  44,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/167 22.7.2024 magnetky mypinbuttons s.r.o. 09039147  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/151 4.6.2025 poháre, medaile na MDD mypinbuttons s.r.o. 09039147  260,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2015 15.6.2015 Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie Ing. Petráš Jozef 1039912929  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120700 4.6.2012 Písmeno + číslica na krížik Milan Semanič - KASTEX 10667563  22,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/1564 7.9.2017 Písmená ka kríž - PČ Milan Semanič - KASTEX 10667563  25,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012101 31.12.2012 Služby propagačné a reklamné Miroslav Mrekaj GIMI 11746971  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100142 30.3.2011 Počítač a monitor FLOPPY Ing. Milan Jurák 11770805  789,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 200 92 18.2.2021 Kancelárske potreby - potvrdenky Peter Macko - Ľudoprint 11772450  9,48 EUR 
Nastavenia cookies