| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/033 |
22.10.2013 |
Obedy 9/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
160,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/036 |
8.11.2013 |
Obedy 10/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/038 |
13.12.2013 |
Obedy 11/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
160,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/041 |
13.1.2014 |
Obedy 12/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130002 |
11.2.2013 |
Vido - pagáče |
Pavol Vido |
43579906 |
26,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130005 |
17.7.2013 |
Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
831,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
12.9.2013 |
Krovinorez STIHL FS 240, žacia hlava Autocut 30-2 |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
615,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
24.4.2013 |
Pohrebné vence - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
454,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013001 |
24.4.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130012 |
18.2.2013 |
Obedy - január 2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130013 |
28.2.2013 |
Oprava a kontrola - Multicar 25 |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
251,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013002 |
24.4.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013003 |
24.4.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130031 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013004 |
24.4.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
30.12.2013 |
Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 |
Marfta Tóthová, Ing. |
34271333 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130045 |
10.6.2013 |
Údržba motorového vozidla |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
407,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013005 |
24.4.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130050 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
12,00 EUR |