|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/340 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/163 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
232,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/239 |
26.9.2024 |
Nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
140,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/262 |
18.12.2024 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
130,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/294 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
81,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/302 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
152,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/177 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
144,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/270 |
18.12.2024 |
nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
155,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260640 |
15.1.2013 |
Nafta motorová |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
234,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/047 |
27.3.2024 |
Nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
77,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/129 |
22.7.2024 |
nafta multikára, berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/375 |
14.3.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
214,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11502810 |
24.3.2015 |
Náhradné diely na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
380,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11605930 |
1.6.2016 |
Náhradné diely na kosačku (traktorík) |
Marián Šupa |
11906022 |
172,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400243 |
31.7.2014 |
Náhradné diely na Tatra Fekál |
LKW - MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
521,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory 11, 12/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
7,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014006 |
12.2.2014 |
Nájom za nebytové priestory - garáž pri DS za rok 2014 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/102 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |