|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/08/2023 |
11.8.2023 |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. E4443 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/31/2023 |
23.11.2023 |
Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie |
Environmentálny fond |
30796491 |
110 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/53/2024 |
27.6.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4635 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho... |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
Detail |
Zmluva Dohody |
2015/01 |
23.9.2015 |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017077 |
24.10.2017 |
Oprava, nátery a montáž zábradlia |
Sevald Jozef - kovovýroba |
30873401 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018000069 |
7.2.2018 |
Armatúra na plynové kotle v KD |
Mária Červeňanská PLYNEX |
30971586 |
198,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21160086 |
20.9.2016 |
Domový vodomer na studenú vodu - MŠ |
JUSTUR, s.r.o. |
31102450 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242013 |
18.12.2013 |
Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
302,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
17.4.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
57,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
492014 |
29.7.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
54,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
76/2014 |
22.10.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
28,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1042014 |
30.12.2014 |
Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
363,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023/2015 |
23.4.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
68,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
050/2015 |
31.8.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
82,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
078/2015 |
13.10.2015 |
Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
0,68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
873/2010/UZ |
11.10.2010 |
Zmluva o termínovanom úvere |
VÚB, a.s. |
31320155 |
432 928,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6001427537 |
3.11.2014 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. |
VÚB a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11730007 |
5.4.2011 |
Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica |
Geodézia a.s. |
31321704 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
810249467 |
23.11.2015 |
TESCO poukážky |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |