|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
200582 |
18.12.2020 |
Prenos dát na nový PC |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020035 |
18.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Matyášová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2020 |
17.12.2020 |
Nájomná zmluva nebytové priestory |
Jana Augustínová |
|
1 511,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
013/2020 |
16.12.2020 |
Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania... |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
|
|
Detail |
Zmluva Dohody |
20/10/010/9 |
16.12.2020 |
Dohoda aplikácie §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020 030 |
15.12.2020 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2102012014 |
15.12.2020 |
Tovar a služby - PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
720,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2020 |
14.12.2020 |
RD č. 113, 114, P.č. 156/1, 156/2 |
Vladislav Milčík, Mária Milčíková |
|
4 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20611051 |
11.12.2020 |
Obedy 11/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
184,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202003954 |
11.12.2020 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020263 |
10.12.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
214,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20611055 |
10.12.2020 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
519,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
006/2020 |
10.12.2020 |
RD č. 302, p.č. C-KN 1347, E-KN 309, 311 |
Oľga Chudá, Miroslav Bielik |
|
10 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
007/2020 |
10.12.2020 |
p.č. 2448/4 |
Igor Bednár |
|
266,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
9.12.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
279,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200203 |
8.12.2020 |
Aplikačný program - služby |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
482011684 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - ZS |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |