|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/285 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071436 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/280 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071249 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 1019 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-693,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/284 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 566 OcÚ + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071713 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231060188 |
13.10.2023 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071712 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/084 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/281 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/097 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/088 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/187 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/282 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/101 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070065 |
18.1.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-19,28 EUR |