|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Stolárske práce |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00519/2019 |
23.5.2019 |
Stojan na vlajky, dopravné |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
173,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221009310 |
18.7.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-33,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221063001 |
14.12.2022 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-46,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221109126 |
18.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231017389 |
17.7.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231059921 |
13.10.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/087 |
31.5.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/279 |
6.1.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/397 |
14.3.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/100 |
14.4.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231059922 |
13.10.2023 |
Stočné rodinný dom č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/398 |
14.3.2025 |
stočné rod. dom Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |